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Amazonas

CGE-AM reúne Unidades de Controle Interno para alinhamento do plano de auditorias de 2026

7 de maio de 2026
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Encontro apresentou as diretrizes do PAAINT/2026 e reforçou a integração entre as equipes da administração pública estadual

Foto: Divulgação/CGE

A Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM), por meio da Subcontroladoria-Geral de Controle Interno (SGCI), realizou, nesta quinta-feira (07/05), o Encontro Técnico com as Unidades de Controle Interno, no auditório da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), zona centro-sul de Manaus.

A reunião teve como objetivo alinhar as diretrizes estratégicas do Plano Anual de Atividades e Auditoria Interna da CGE-AM (PAAINT/2026), além de fortalecer a integração entre as equipes responsáveis pelas atividades de controle, auditoria e monitoramento no âmbito da administração pública estadual.

Durante o encontro, foram apresentados os principais eixos de atuação previstos para o ciclo de auditorias de 2026, incluindo ações de avaliação da gestão para subsidiar a emissão de certificados e pareceres de contas, auditorias de governança, conformidade e operacional, além de atividades de consultoria e orientação técnica às unidades gestoras.

O controlador-geral do Estado, Jeibson Justiniano, destacou que o plano reforça a atuação integrada das equipes. “O PAAINT consolida uma atuação integrada entre as equipes e reforça o papel do controle interno como instrumento de governança, prevenção de riscos e aprimoramento da gestão pública.”

Fotos: Divulgação/CGE

Entre os temas abordados no PAAINT/2026 estão o monitoramento das recomendações da CGE-AM e do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a atuação das Unidades de Controle Interno (UCIs), transparência e ouvidoria, gestão patrimonial, gestão financeira, gestão de pessoas e fiscalização contratual.

A subcontroladora-geral de Controle Interno, Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães, ressaltou a importância do alinhamento com as unidades. “Reunimos as Unidades de Controle Interno para apresentar o plano de auditoria de 2026, com execução até março de 2027, esclarecer dúvidas e alinhar as atividades para uma atuação mais orientativa, preventiva e focada em melhores resultados.”

A programação também destacou a utilização do Sistema Apoena como ferramenta estratégica para o acompanhamento das auditorias, padronização de procedimentos e fortalecimento das atividades de controle interno.

O cronograma apresentado prevê, entre os meses de abril e junho, a realização das auditorias de governança com atuação integrada das equipes técnicas. Entre julho e novembro, serão executadas as auditorias sistêmicas. Já entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027 ocorrerá a consolidação dos relatórios finais, certificados e pareceres.

Outro ponto destacado durante a reunião foi a ampliação das auditorias de governança com foco em aspectos ambientais e sociais, contemplando áreas estratégicas como educação, saúde e segurança pública.

Estiveram presentes no encontro o controlador-geral do Estado, Jeibson Justiniano, o secretário de Estado de Administração e Gestão, Robson Togni de Almeida e a subcontroladora-geral de Controle Interno, Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães.

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